部门基本情况
审计局是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数39人(其中行政编制14人、全额事业编制12人、工勤编制1人、差额事业编制0人、自收自支事业编制14人),实有在职人员36人(其中行政和参公12人、全额事业在职9人、差额事业在职0人、自收自支事业在职14人),离休人员0人,退休人员23人。
部门预算总收支情况
(一)预算收入484.02万元。其中一般公共预算拨款484.02万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。
(二)预算支出484.02万元。
1、基本支出
(1)工资福利支出201.32万元。其中基本工资79.79万元,津贴补贴绩效工资53.20万元,奖金4.36万元,社会保障缴费41.50万元,住房公积金16.48万元,在职人员特殊津贴5.99万元,其他工资福利支出0万元。
(2)对个人和家庭的补助支出1.3万元。其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0.72万元,独生子女父母奖励金0.58万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
(3)一般商品和服务支出25.8万元。其中公务费11.00万元,离退休活动费1.70万元,公务用车运行维护费3.00万元,工会经费1.10万元,公务交通补贴9万元。
2、项目支出
项目支出255.60万元。其中审计外勤经费48万元,审计事业费137万元,项目审计经费20.6万元,审计技术服务所“三金”20万元,非税收入执收成本30万元。
“三公”经费预算情况
“三公”经费支出9.31万元。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.00万元,公务接待费6.31万元。
收支预算总表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 484.02 | 一、一般公共服务支出 | 484.02 |
二、政府性基金拨款 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
| 三、国防支出 |
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四、其他收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、上年结余 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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一般公共预算拨款结余 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
| 九、社会保险基金支出 |
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政府性基金拨款结余 |
| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 484.02 | 本年支出合计 | 484.02 |
部门2019年财政拨款总表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 484.02 | 一、一般公共服务支出 | 484.02 | 484.02 |
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(一)一般公共预算拨款 | 484.02 | 二、外交支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| 五、教育支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
| 六、科学技术支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出(结余结转) |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 484.02 | 484.02 |
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| 三十、结转下年 |
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收 入 总 计 | 484.02 | 支 出 总 计 | 484.02 | 484.02 |
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部门2019年收入总表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位缴款收入 | 上级补助收入 | 上年结转 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 484.02 | 484.02 |
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201 | 一般公共服务支出 | 484.02 | 484.02 |
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20108 | 审计事务 | 484.02 | 484.02 |
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2010801 | 行政运行(审计事务) | 484.02 | 484.02 |
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部门2019年支出总表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
201 | 一般公共服务支出 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
20108 | 审计事务 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
部门2019年一般公共预算支出表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
201 | 一般公共服务支出 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
20108 | 审计事务 | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 484.02 | 228.42 | 255.60 |
部门2019年一般公共预算基本支出表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 基本支出 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 |
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|
|
| 合计 | 228.42 | 201.32 | 79.79 | 35.84 | 4.36 | 23.35 | 27.47 |
| 11.61 | 2.42 | 16.48 |
| 1.30 |
|
| 0.72 | 0.58 |
| 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| 0.69 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
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| 6.31 |
|
|
| 1.10 | 3.00 | 9.00 | 1.70 |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 228.42 | 201.32 | 79.79 | 35.84 | 4.36 | 23.35 | 27.47 |
| 11.61 | 2.42 | 16.48 |
| 1.30 |
|
| 0.72 | 0.58 |
| 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| 0.69 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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|
| 6.31 |
|
|
| 1.10 | 3.00 | 9.00 | 1.70 |
| 08 |
| 审计事务 | 228.42 | 201.32 | 79.79 | 35.84 | 4.36 | 23.35 | 27.47 |
| 11.61 | 2.42 | 16.48 |
| 1.30 |
|
| 0.72 | 0.58 |
| 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| 0.69 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
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|
| 6.31 |
|
|
| 1.10 | 3.00 | 9.00 | 1.70 |
|
| 01 | 行政运行(审计事务) | 228.42 | 201.32 | 79.79 | 35.84 | 4.36 | 23.35 | 27.47 |
| 11.61 | 2.42 | 16.48 |
| 1.30 |
|
| 0.72 | 0.58 |
| 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| 0.69 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
|
| 6.31 |
|
|
| 1.10 | 3.00 | 9.00 | 1.70 |
201 | 08 | 01 | 行政运行(审计事务) | 228.42 | 201.32 | 79.79 | 35.84 | 4.36 | 23.35 | 27.47 |
| 11.61 | 2.42 | 16.48 |
| 1.30 |
|
| 0.72 | 0.58 |
| 25.80 | 1.00 | 1.00 |
| 0.69 | 1.00 |
| 1.00 |
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| 6.31 |
|
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| 1.10 | 3.00 | 9.00 | 1.70 |
部门2019年政府性基金预算支出表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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部门2019年采购预算表 |
单位名称:审计局 |
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| 单位:万元 |
采购项目 | 是否政府购买服务 | 规格型号 | 参考单价 | 采购数量 | 采购预算金额总计 | 资金来源 | 需求时间 |
一般预算公共拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级财政补助收入 | 上年结余 |
小计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金拨款结余 | 纳入专户管理的非税收入拨款结余 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
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