桃江县审计局强化指导监督,助推健全内审工作机制

索 引 号:tjxsjj/2024-1984002 发布机构:桃江县审计局 发文日期:2024-09-05 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  为认真落实审计署、省委审计委员会关于加强内部审计监督的工作要求,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,推动桃江县党政机关和国有企事业单位依法全面履行内部审计监督职责,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,桃江县审计局结合实际,多举措并举加强全县内审工作。

  一、明确内审人员,完善工作机制。明确相关单位应当配备与内部审计工作要求相适应的专职内部审计人员;根据桃江县实际,采取先试点后全面推行的方式逐步建立和完善内审工作机制,建立由一把手负责的内部审计工作领导协调机制,设立内部审计机构或者履行内部审计职责的股室。

  二、强化指导监督,加强备案管理。桃江县审计局加强对内部审计工作的业务指导,制定年度工作计划,将审计项目和内审指导监督工作同安排、同部署、同检查;围绕内部审计基本情况、内部审计结果运用和整改情况等方面进行备案管理。

  三、深化业务培训,强化考核管理。会同财政等部门,组织内部审计人员参加财务、基建投资审计培训;每年对全县内审项目开展审计质量检查,评选优秀审计项目,考核结果作为评优评先等的重要依据,进一步提高内审工作积极性。

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责任编辑:县审计局
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