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桃江县审计局2017年财政决算

来源:   作者: 访问量:   发布日期:2018-12-07   字体大小:

桃江县审计局

2017年度部门决算

二〇一八年十二月


目 录

  第一部分 审计局概况

  一、主要职能

  二、机构情况

  第二部分 审计局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 审计局2015 年度部门决算情况说明

  
 

第一部分 审计局概况

  
一、主要职能

  桃江县审计局是县人民政府职能部门按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》的规定,在县长和益阳市审计局的领导下负责桃江县行政区域内的审计工作,对县人民政府和益阳市审计局负责并报告工作审计业务以上级审计机关领导为主。

  二、机构情况

  桃江县审计局成立于1984年3月30日现有工作人员24名,内设四股一室一中心分别是:办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、经济责任审计股、法制股、建设投资审计中心。


第二部分   审计局2017年度部门决算表


附件1

收入支出决算总表

编制单位:                                                                                                            单位:万元

收  入

支  出

项  目

行 次

决算数

项  目

行 次

决算数

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

460.07

一、一般公共服务支出

28

460.07 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39


六、其他收入

13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

460.07

本年支出合计

51

460.07

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


总  计

27

460.07


54

460.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(数据来源于财决01表)。

附件2

收入决算表

编制单位: 桃江县审计局                                                                                       单位:万元  

项  目

本年收入

合  计

财政拨款

收  入

上级补助

收  入

事 业

收 入

经 营

收 入

附属单位

上缴收入

其 他

收 入

支出功能分类科目编码 

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

460.07

460.07






2010801

行政运行

250.33

250.33






2010802

一般行政管理事务

209.74

209.74























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 (数据来源于财决03表)。      

附件3

支出决算表

编制单位:                                                                                                 单位:万元  

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码 

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

460.07

460.07 





2010801

行政运行

250.33

250.33





2010802

一般行政管理事务

209.74

209.74






































































……







注:本表反映部门本年度各项支出情况(数据来源于财决04表)。    

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:                                                                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

460.07

一、一般公共服务支出

29

460.07

460.07

460.07


2


二、外交支出

30

0.00




3


三、国防支出

31

0.00




4


四、公共安全支出

32

0.00




5


五、教育支出

33

0.00




6


六、科学技术支出

34

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

0.00




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、其他支出

49

0.00




22


二十二、债务还本支出

50

0.00




23


二十三、债务付息支出

51

0.00



本年收入合计

24

460.07

本年支出合计

52

0.00

460.07

0.00









年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

460.07

总计

56

460.07

460.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况(数据来源于财决01-1表)。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:                                                                                      单位:万元

项    目

合  计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

460.07 

250.33 

209.74 

2010801

行政运行

250.33

250.33

0 

2010802

一般行政管理事务

209.74

0

209.74 










































……




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况(数据来源于财决08表、08-1表、08-2表)。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

1

2

3

4

5

6


基本工资 

86.39


印刷费 

28.68 


津补贴 

64.88 


办公费

17.46 


奖金 

36.37 


咨询费

0.43 


其他基本社会保障缴费 

 1.67


电费

 2.51


生活补助 

48.56 


 水费

0.41 





邮电费 

4.25 





物业管理费 

 1.54





 差旅费

77.95 





 维修(护)费

19.23 





 会议费

2.6 





培训费

26.03





公务接待费

6.3





专用设备购置

6.14





劳务费

5.9





工会经费

11.91





公务用车运行维护费

2.98





其他商品服务支出

7.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(数据来源于财决08-1表)。


附件7

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

编制单位:                                                                                                  单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9.31

 0

 3

 0

 3

 6.31

 9.28

 0

 9.28

 0

2.98

 6.3





















































































    注:三公经费决算数:1、因公出国(境)团组数  0 个;2、因公出国(境)人次数  0 人;3、公务用车购置数  0   辆;4、公务用车保有量  1  辆;5、国内公务接待批次 50 个(其中:外事接待批次 0  个);6、国内公务接待人次 500  人(其中:外事接待人次  0 人);7、国(境)外公务接待批次   0  个;8、、国(境)外公务接待人次   0   人。(数据来源于填报说明附表CS05部门决算相关信息统计表)

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:                                                                                               单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0





0 

0 

0 

0 












































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况(数据来源于财决09表)。