桃江县鲊埠回族乡人民政府2018年部门 决算公开

索 引 号:694041623/2019-1032768 发布机构:鲊埠乡 发文日期:2019-09-20 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

桃江县埠回族乡人民政府2018年部门

决算公开


目录


第一部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成


第二部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释

第一部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府概况

一、主要职能

桃江县鲊埠回族乡人民政府是全额拨款的行政单位,主要职能如下:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。


二、机构设置

桃江县鲊埠回族乡人民政府下设财政、经管、卫计、文化、广播、农科教、水利、城建、劳管、乡企、兽医11个站所。核定行政编制29人,全额拨款事业编制26人,实有在职人员69人。


三、部门决算单位构成

桃江县鲊埠回族乡人民政府为一级预算单位,无独立二级机构。






第二部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府2018 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

收入支出决算批复表










财决公开01

部门:桃江县乍埠回族乡人民政府

族乡埠回族乡人民政府





单位:万元


收入





支出











行次

决算数


行次

决算数











1



2

一、财政拨款收入


1

1,195.18

一、一般公共服务支出



24

613.62

二、上级补助收入


2

-

七、文化体育与传媒支出



25

39.29

三、事业收入


3

-

八、社会保障和就业支出



26

4.05

四、经营收入


4

-

九、医疗卫生与计划生育支出



27

24.94

五、附属单位上缴收入


5

-

十、节能环保支出



28

150.00

六、其他收入


6

-

十一、城乡社区支出



29

23.50



7


十二、农林水支出



30

339.78



8





31




9





32




10





33




11





34




12





35




13





36




14





37




15





38




16





39




17





40




18





41




19





42


用事业基金弥补收支差额

20

-

结余分配



43

-

年初结转和结余


21

-

年末结转和结余


44

-



22





45


合计


23

1,195.18

合计



46

1,195.18

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。


2.本表含政府性基金预算财政拨款。


3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表

收入决算批复表


部门:桃江县乍埠回族乡人民政府








财决公开02表













单位:万元


注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


2.本表含政府性基金预算财政拨款。


3.本表批复到项级科目。



4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

































本年收入合


财政拨款收


上级补助收



事业收入



经营收入


附属单位上



其他收入



功能分类








科目名称







缴收入













科目编码



















































栏次



1

2

3


4

5

6

7
















合计



1,195.18

1,195.18

-


-

-

-

-














201

一般公共服务支出


613.62

613.62




















20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


544.77

544.77





















2010301

行政运行



483.84

483.84




















2010302

一般行政管理事务


22.43

22.43





















2010308

信访事务



3.50

3.50




















2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


35.00

35.00





















20106

财政事务



32.85

32.85





















2010601

行政运行



26.85

26.85




















2010602

一般行政管理事务


6.00

6.00





















20123

民族事务



20.00

20.00




















2012304

民族工作专项


20.00

20.00





















20134

统战事务



16.00

16.00




















2013499

其他统战事务支出


16.00

16.00




















207

文化体育与传媒支出


39.29

39.29





















20701

文化



31.53

31.53





















2070101

行政运行



28.03

28.03




















2070199

其他文化支出


3.50

3.50




















20704

新闻出版广播影视


4.41

4.41





















2070401

行政运行



3.01

3.01





















2070404

广播



1.40

1.40




















20799

其他文化体育与传媒支出


3.35

3.35




















2079999

其他文化体育与传媒支出


3.35

3.35




















208

社会保障和就业支出


4.05

4.05




















20801

人力资源和社会保障管理事务


0.25

0.25





















2080101

行政运行



0.25

0.25





















20808

抚恤



3.80

3.80





















2080805

义务兵优待



3.80

3.80




















210

医疗卫生与计划生育支出


24.94

24.94





















21007

计划生育事务



24.94

24.94




















2100716

计划生育机构


19.70

19.70




















2100717

计划生育服务


5.24

5.24





















211

节能环保支出



150.00

150.00




















21199

其他节能环保支出


150.00

150.00




















2119901

其他节能环保支出


150.00

150.00





















212

城乡社区支出



23.50

23.50




















21201

城乡社区管理事务


23.50

23.50





















2120101

行政运行



23.50

23.50





















213

农林水支出



339.78

339.78





















21301

农业



72.09

72.09





















2130101

行政运行



53.58

53.58




















2130126

农村公益事业


5.00

5.00




















2130142

农村道路建设


3.65

3.65




















2130199

其他农业支出


9.86

9.86





















21303

水利



45.49

45.49





















2130301

行政运行



45.49

45.49





















21305

扶贫



6.00

6.00




















2130599

其他扶贫支出


6.00

6.00





















21307

农村综合改革



216.20

216.20




















2130701

对村级一事一议的补助


86.00

86.00




















2130705

对村民委员会和村党支部的补助


130.20

130.20























表3:支出决算表

支出决算批复表



部门:桃江县乍埠回族乡人民政府







财决公开03表











单位:万元


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。


3.本表批复到项级科目。


4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

5.本表反映部门本年度各项支出情况。



























本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出


对附属单位补



功能分类







科目名称


助支出














科目编码













































栏次


1

2

3


4

5

6














合计


1,195.18

888.75

306.43


-

-

-












201

一般公共服务支出

613.60

549.19

64.43
















20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

544.77

522.34

22.43
















2010301

行政运行

483.84

483.84

















2010302

一般行政管理事务

22.43


22.43
















2010308

信访事务

3.50

3.50

















2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.00

35.00


















20106

财政事务


32.85

26.85

6.00
















2010601

行政运行

26.85

26.85

















2010602

一般行政管理事务

6.00


6.00

















20123

民族事务


20.00


20.00
















2012304

民族工作专项

20.00


20.00

















20134

统战事务


16.00


16.00
















2013499

其他统战事务支出

16.00


16.00
















207

文化体育与传媒支出

39.29

39.29


















20701

文化


31.53

31.53

















2070101

行政运行

28.03

28.03

















2070199

其他文化支出

3.50

3.50

















20704

新闻出版广播影视

4.41

4.41

















2070401

行政运行

3.01

3.01


















2070404

广播


1.40

1.40

















20799

其他文化体育与传媒支出

3.35

3.35

















2079999

其他文化体育与传媒支出

3.35

3.35

















208

社会保障和就业支出

4.05

4.05

















20801

人力资源和社会保障管理事务

0.25

0.25

















2080101

行政运行

0.25

0.25


















20808

抚恤


3.80

3.80

















2080805

义务兵优待

3.80

3.80

















210

医疗卫生与计划生育支出

24.94

24.94

















21007

计划生育事务

24.94

24.94

















2100716

计划生育机构

19.70

19.70

















2100717

计划生育服务

5.24

5.24

















211

节能环保支出

150.00


150.00
















21199

其他节能环保支出

150.00


150.00
















2119901

其他节能环保支出

150.00


150.00
















212

城乡社区支出

23.50

23.50

















21201

城乡社区管理事务

23.50

23.50

















2120101

行政运行

23.50

23.50

















213

农林水支出

339.78

247.78

92.00

















21301

农业


72.09

72.09

















2130101

行政运行

53.58

53.58

















2130126

农村公益事业

5.00

5.00

















2130142

农村道路建设

3.65

3.65

















2130199

其他农业支出

9.86

9.86


















21303

水利


45.49

45.49

















2130301

行政运行

45.49

45.49


















21305

扶贫


6.00


6.00
















2130599

其他扶贫支出

6.00


6.00
















21307

农村综合改革

216.20

130.20

86.00
















2130701

对村级一事一议的补助

86.00


86.00
















2130705

对村民委员会和村党支部的补助

130.20

130.20




















表4:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表












财决公开04表


部门:桃江县乍埠回族乡人民政府









单位:万元



收入






支出



















行次


金额





行次



合计


一般公共预算

政府性基金预




财政拨款


算财政拨款















1




2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,195.18


28






二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

一、一般公共服务支出


29


613.62

613.62

-




3


七、文化体育与传媒支出


30


39.29

39.29

-




4


八、社会保障和就业支出


31


4.05

4.05

-




5


九、医疗卫生与计划生育支出

32


24.94

24.94

-




6


十、节能环保支出


33


150.00

150.00

-




7


十一、城乡社区支出


34


23.50

23.50

-




8


十二、农林水支出


35


339.78

339.78

-




9





36








10





37








11





38








12





39








13





40








14





41








15





42








16





43








17





44








18





45








19





46








20





47






本年收入合计

21

1,195.18


本年支出合计

48


1,195.18

1,195.18

-




22





49






年初财政拨款结转和结余

23

0.00


年末结转和结余

50


-

-

-


一般公共预算财政拨款

24

0.00




51






政府性基金预算财政拨款

25

0.00




52








26





53







合计

27

1,195.18


合计


54


1,195.18

1,195.18

-


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表


部门:桃江县乍埠回族乡人民政府



财决公开05







单位:万元


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。



3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

















本年支出合计


基本支出


项目支出



功能分类



科目名称









科目编码




















栏次

1

2

3









合计

1,195.18

888.75

306.43








201

一般公共服务支出

613.60

549.19

64.43








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

544.77

522.34

22.43









2010301

行政运行


483.84

483.84









2010302

一般行政管理事务

22.43


22.43









2010308

信访事务


3.50

3.50









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.00

35.00










20106

财政事务


32.85

26.85

6.00









2010601

行政运行


26.85

26.85









2010602

一般行政管理事务

6.00


6.00









20123

民族事务


20.00


20.00








2012304

民族工作专项

20.00


20.00









20134

统战事务


16.00


16.00








2013499

其他统战事务支出

16.00


16.00








207

文化体育与传媒支出

39.29

39.29










20701

文化


31.53

31.53










2070101

行政运行


28.03

28.03









2070199

其他文化支出

3.50

3.50









20704

新闻出版广播影视

4.41

4.41










2070401

行政运行


3.01

3.01










2070404

广播


1.40

1.40









20799

其他文化体育与传媒支出

3.35

3.35









2079999

其他文化体育与传媒支出

3.35

3.35









208

社会保障和就业支出

4.05

4.05









20801

人力资源和社会保障管理事务

0.25

0.25










2080101

行政运行


0.25

0.25










20808

抚恤


3.80

3.80









2080805

义务兵优待

3.80

3.80









210

医疗卫生与计划生育支出

24.94

24.94









21007

计划生育事务

24.94

24.94









2100716

计划生育机构

19.70

19.70









2100717

计划生育服务

5.24

5.24









211

节能环保支出

150.00


150.00








21199

其他节能环保支出

150.00


150.00








2119901

其他节能环保支出

150.00


150.00








212

城乡社区支出

23.50

23.50









21201

城乡社区管理事务

23.50

23.50










2120101

行政运行


23.50

23.50










213

农林水支出


339.78

247.78

92.00









21301

农业


72.09

72.09










2130101

行政运行


53.58

53.58









2130126

农村公益事业

5.00

5.00









2130142

农村道路建设

3.65

3.65









2130199

其他农业支出

9.86

9.86










21303

水利


45.49

45.49










2130301

行政运行


45.49

45.49










21305

扶贫


6.00


6.00








2130599

其他扶贫支出

6.00


6.00








21307

农村综合改革

216.20

130.20

86.00








2130701

对村级一事一议的补助

86.00


86.00








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

130.20

130.20












表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


部门:桃江县乍埠回族乡人民政府




财决公开06表


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


单位:万元


2.本表批复到款级科目。






3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。






4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
























本年支出合计


人员经费


公用经费


经济分类


科目名称














科目编码



















栏次


1


2

3











合计


888.75


632.38

256.37











301

工资福利支出



473.58


473.58












30101

基本工资



303.50


303.50












30102

津贴补贴



74.19


74.19












30103

奖金



6.00


6.00












30106

伙食补助费



28.33


28.33











30112

其他社会保障缴费


18.10


18.10












30113

住房公积金



43.46


43.46











302

商品和服务支出


244.37



244.37











30201

办公费



60.95



60.95











30202

印刷费



8.78



8.78











30206

电费



9.00



9.00











30207

邮电费



6.00



6.00











30211

差旅费



17.87



17.87











30213

维修(护)费



40.18



40.18











30215

会议费



16.66



16.66











30216

培训费



3.33



3.33











30217

公务接待费



18.00



 18.00











30226

劳务费



10.60



10.60











30228

工会经费



4.00



4.00










30231

公务用车运行维护费


4.00



4.00










30299

其他商品和服务支出


45.00



45.00










303

对个人和家庭的补助


158.80


158.80












30304

抚恤金



3.80


3.80












30305

生活补助



149.40


149.40












30307

医疗费补助



2.10


2.10












30309

奖励金



3.50


3.50












310

资本性支出



12.00



12.00











31002

办公设备购置



12.00



12.00













表7:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算批复表



财决公开07表

部门:桃江县乍埠回族乡人民政府

金额单位:万元

项目

决算数



一、支出合计

22.00



1.因公出国(境)费




2.公务用车购置及运行维护费

4.00



(1)公务用车购置费




(2)公务用车运行维护费

4.00



3.公务接待费

18.00



二、相关统计数




1.因公出国(境)团组数(个)




2.因公出国(境)人数(人)




3.公务用车购置数(辆)




4.公务用车保有量(辆)

1



5.公务接待批次(批)

600



6.公务接待人数(人)

4,500



注:1.本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行批复。



2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


3、本表批复内容为列市级支出的"三公"经费当年安排数和上年结转数;


4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;


5、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;


6、注明公务接待批次和人数。


表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表




部门:桃江县乍埠回族乡人民政府







财决公开08表











单位:万元


注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。






2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。







3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。






















本年支出








年初结转和结


本年收入






年末结转



功能分类











科目名称







小计




基本支出




项目支出




和结余








科目编码


































栏次


1

2

3

4

5

6













合计























表8无数据,鲊埠回族乡人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 桃江县鲊埠回族乡人民政府2018 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

鲊埠回族乡2018年度收入总计1195.18万元,支出总计1195.18万元,本年收支平衡,无结余。比上年同期增加260.22万元,增长27.8%;支出总计1195.18万元,比上年同期增加260.22万元,增长27.8%;。主要原因:基本工资提标及新增人员经费、各村一事一议项目资金的增加、基础设施建设等。


二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1195.18 万元,其中:财政拨款收入1195.18万元,占 100%


三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1195.18万元,其中基本支出888.75万元,占74.4%;项目支出306.43万元,占25.6%


四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总表总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计1195.18万元,比上年同期增加260.22万元,增长27.8%;一般公共预算财政拨款支出总计1195.18万元,比上年同期增加260.22万元,增长27.8%。主要原因:基本工资提标及新增人员经费、各村一事一议项目资金的增加、基础设施建设等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出财政拨款支出613.6万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、民族事务、统战事务。

2. 文化体育与传媒支出财政拨款支出39.29万元,主要用于文化站行政运行及其他文化体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出财政拨款支出4.05万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务所行政运行、抚恤。

4.医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出24.94万元,主要用于计划生育机构行政运行和生育服务。

5.节能环保支出财政拨款支出150万元,主要用于全乡环保事业。

6.城乡社区支出财政拨款23.5万元,主要用于城建办行政运行。

7.农林水支出财政拨款支出339.78万元,主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革等事务运行。


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.18万元,其中人员经费支出632.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费支出256.37万元。主要包括:办公费、印刷费、宣传费、差旅费、维修(护)费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出


、关于桃江县鲊埠回族乡人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度"三公"经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为22万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18万元,完成预算的100%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度"三公"经费财政拨款支出决算为22万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,占18.2%;公务接待费支出决算为18万元,占81.8%。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出:4万元,主要用于公车油费及保养维修。

2、公务接待情况说明

公务接待支出18万元,国内公务接待600批次,接待4500人。


七、国有资产占用情况说明

2019年年初,县公车管理平台派用一般公务用车2辆。本单位无单价50万元(含)以上通用设备。


八、政府采购支出情况

2018年度政府采购240万元,其中政府采购工程支出160万,政府采购服务支出80万元。


九、预算绩效情况说明

严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2018 年对政府整体支出设定绩效目标评价,对村管费进行绩效目标管理。我根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面,编制内在职人员控制率小于 100%,支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度以及匹配照片的固定资产台账,固定资产利用率高于 90%,定期进行了资产盘点,按上级要求进行资产清理,总体执行情况良好。


十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年度收入预算为672.15万元,收入决算为1195.18万元;支出预算为672.15万元,支出决算为1195.18万元;基本支出预算为394.56万元,决算数为888.78万元;项目支出预算为277.59万元,决算数为306.43万元。

机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出256.37万元,较上年增加45.2万元,增长21.4%。

(三)资产负债情况

2018年末行政单位资产总值为3401.4万元,负债总值为2873.15万元,资产负债率为84.5%,主要是因为项目未完工。

第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:鲊埠回族乡
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】