桃江县住房和城乡建设局2019年度决算公开

索 引 号:tjxzjj/2020-1384376 发布机构:桃江县住房和城乡建设局 发文日期:2020-11-10 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

决算单位:桃江县住建局(人防办)


 

部分 县住局(人防)概况 3

职能 3

设置 5

决算位构成 8

部分 2019年部门算公开表 9

收入出决总表 10

收入算表 11

支出算表 13

财政款收支出算总表 15

一般共预财政款支决算表 16

一般共预财政款基支出算表 18

一般共预财政“三”经支出算表 19

政府基金算财拨款入支决算表 20

部分 2019年部门算情说明     21

收入出决收支增减变化情况说明 21

收入算情说明 21

支出算情说明 21

财政款收支出算总情况 21

一般共预财政款支决算况说明 21

一般共预财政款基支出算情说明 23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 25

八、一般共预财政“三”经支出算情说明 25

预算效情说明 25

其他要事情况 25

部分 解释 26

部分 附件 27


第一部分 桃江县住建局(人防办)

 

一、主要职能

桃江县住房和城乡建设局(以下简称县住建局是县政府工作部门, 为正科级。桃江县人民防空办公室以下简称县人防办作为县国防动员 委员会的常设办事机构,与县住房和城乡建设局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。

(一)贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规,拟定相关政策、发展规划、工作计划并组织实施;参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等;负责指导全县住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

(二)负责县城规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并组织实施;负责供水供气、城乡生活污水和生活垃圾处理(以下简称“两供两治”)等公用事业管理和相关公用设施的建设;负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理;负责全县燃气、城镇供排水、城镇污水处理等市政公用事业特许经营权的管理;负责县城规划区内城市建设档案管理。

(三)负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施并指导督促实施;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导农村村民住房建设管理工作;指导和监督全县示范镇、重点镇、特色镇的建设和管理工作;负责农村危房改造工作。

(四)负责建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划并指导实施; 监督建筑市场各方主体行为;负责全县建设工程报建“一站式”收费和施工许可管理工作;推动行业信用体系建设。依法监督管理房屋建筑和市政工程招投标活动;负责建筑业统计工作。

(五)负责全县建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建筑工程项目初步设计(含消防设计)评审和施工图设计(含消防设计)审查备案工作;负责城建档案及声像档案的收集、整理、立卷、归档保管和开发利用工作;监督指导各类房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

(六)负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设的国家规范、标准、定额和相关管理制度,执行省发布的工程建设地方标准、工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(七)负责全县市政工程和房屋建筑质量安全监督管理。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规;负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管;负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(八)负责推进建筑节能与建设科技进步工作。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目;会同有关部门拟订建筑行业科技发展规划;负责组织重大行业科技成果的评审;指导建筑行业新材料、新工艺、新技术、新设备的引进、研发和推广应用;指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。

(九)负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等行政事业征收费及其他专项资金的征收和管理;会同有关部门编制年度城市建设和人民防空项目资金预算计划,指导监管各专项经费的使用。

)负责全县房地产业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;会同有关部门组织拟订房地产市场监督政策措施并监督执行;负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施;负责房地产开发的监督管理,负责开发项目审核,商品房销售管理;负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作; 负责指导监督房地产交易、房产测绘及成果运用。

(十一)负责城镇低收入家庭住房保障工作。组织拟订全县住房保障相关政策、城镇保障性住房发展规划和年度计划并指导实施;协调监督城市和国有工矿棚户区改造。会同有关部门做好保障性住房的资金安排,指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

(十二)负责国有土地上房屋征收与补偿工作;负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作;负责房地产开发的监督管理,负责开发项目审核、商品房销售管理。

(十三)负责指导监督全县物业管理工作。负责指导监督全县房屋共同部位、共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

(十四)根据国家批准的防护类别、防护标准,编制人民防空建设与

城市建设相结合规划,审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十五)指导城市防空袭方案的制定、人民防空组织(人民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(十六)组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理,保障全县人民防空通信警报畅通。负责人民防空无线电管理。

(十七)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施监督管理;负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(十八)会同有关部门开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。

(十九)承担县人民政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

(二十)完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二十一职能转变。取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项; 划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责;划入原由县发改局承担的房屋建筑和市政工程建设招投标监督管理职责;划入原县房地产管理局、县建设工程质量安全监督站、县市政重点工程管理中心承担的行政职能;将城市规划编制和审批职责划入县自然资源局;将风景名胜区管理职责划入县林业局。

二、机构设置

县住建局(县人防办)设16个内设机构:

(一)办公室。协助局领导组织、管理、协调机关日常工作。负责机关文电、综合调研、会务、机要、文书档案、督查督办、政务公开、宣传信息、安全保密和应急管理工作;负责后勤管理、接待服务和安全保卫工作;负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

(二)人事教育股。拟定本系统人才发展规划并组织实施;负责机关及所属单位机构编制、人事管理、干部教育培训工作;会同有关部门管理全县土建系列专业技术职务任职资格评审、办理技术职称等工作;负责机关离退休干部工作;负责本系统思想政治工作、卫生健康工作;战时负责组织协调防空袭斗争中伤员救护安置、烈士善后及防空队伍干部补充、配备工作。

)计划财务股。负责本单位各种专项资金、行政事业收费、国有资产的管理。负责城市规划区维护建设资金年度计划编制、审核、下拨并监督使用;负责机关和预算管理单位预决算、财务和内部审计工作;负责监督下属单位的财务收支情况,监督检查人民防空经费使用情况;战时负责编拨防空经费、物资计划、统计战损情况,协调实施人民防空经费、物资保障。

)政策法规股。负责宣传、贯彻执行国家及省、市有关住房城乡建设和人民防空的政策和法律法规。承担规范性文件和合同协议的合法性审查工作;承担有关执法监督、行政复议和行政应诉等法律性事务;负责组织、协调、指导住建(人防)系统落实执法责任制;负责法制宣传教育培训工作;负责全系统信访维稳和社会治安综合治理工作。

)政务服务股。负责住建人防)系统所有行政审批、政务服务项目及政务服务窗口的管理;负责进驻政务窗口的住房城乡建设和人民防空建设服务事项的受理、办理、回复工作;负责报建工程项目“一站式” 收费和建设工程施工许可的办理工作;负责政务公开工作。

工程建设股。负责拟订县城规划区市政基础设施建设年度计划; 负责指导协调全县建设领域重点工程建设;负责县城规划区内市政重点工程建设项目的申报、立项和招投标工作;负责城市建设重大课题调研和成果运用;参与编制城市总体规划和相关专业规划;负责全县城市建设利用外资项目有关协调工作;负责全县建设行业对外经济技术合作。

(七)村镇建设股。负责县加快推进新型城镇化工作领导小组办公室日常工作。组织拟订全县新型城镇化建设中长期规划和年度计划;负责全县乡镇污水处理和生活垃圾治理工作;指导全县村镇建设和管理工作;组织实施农村危房改造工作;承担全县乡镇建设情况综合与业务统计工作; 负责传统村落等国家级和省级项目的申报;负责农村人居生态环境整治的相关协调配合工作。

(八)建设工程招投标管理办公室。负责宣传、贯彻执行国家、省有关招投标的政策和法律法规;负责全县房屋建筑和市政工程建设项目招投标监管工作;负责招标事项的核准;负责招标活动的监管和投诉处理,查处招投标活动中的违法违规行为。

(九)建筑业管理股。研究制订和实施全县建筑业发展规划、产业政策;负责全县建设工程项目竣工联合验收和竣工验收备案工作;负责施工企业资质的初审与申报工作;负责建筑业信用体系管理工作;会同有关部门负责全县建设领域拖欠农民工工资的清理和整治工作;负责建筑业标准、定额的管理工作;负责建筑业统计报表和卫生健康、综合治理工作。

)质量安全股。负责贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全生产的法律法规,对建设工程和建筑市场违法违规行为予以查处;承担本单位安全生产委员会办公室的具体工作。负责全县建筑起重机械设备备案管理工作;负责县域内建筑业、工程管理、工程造价咨询、工程质量检测等企业和从业人员的监督管理;组织或参与质量安全事故的调查处理。

(十一)科技设计股。负责贯彻执行建筑勘察设计有关政策和法律法规工作;负责贯彻执行建筑节能绿色建筑、装配式建筑相关政策和法律法规;指导建设科技成果转让和推广应用;负责建设项目初步设计审查和施工图(含消防)审查备案工作;负责全县房屋建筑、消防和防雷设计审查管理工作。负责全县建设工程消防验收、备案及检查工作。

(十二)人民防空管理股。负责编制全县人民防空工程建设规划和年度计划并组织实施;编制人民防空建设与城市建设相结合规划;参与城市地下空间开发利用规划编制;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;负责组织和管理全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设;负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程的审批;组织指导人民防空工程的维护管理、平时战时功能转换措施制定和平时开发利用工作;组织指导全县人民防空宣传教育工作;组织开展人民防空工程科学技术研究和成果推广应用;战时负责组织人民防空工程平时战时转换计划实施和恢复损毁人民防空工程。

十三指挥通信股。负责制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划,指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作;组织人民防空各种保障方案的制定、修订并督促落实;指导群众防空组织(人民防空专业队建设和防空袭演习演练,组织指导疏散体系建设和管理;制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划。

(十四)房地产管理股。拟订全县房地产开发、旧城改造和城镇住房建设中长期发展规划及年度开发计划;按权限负责全县房地产开发企业资质审批;负责全县商品房预售许可和预售资金监管;指导房地产业协会工作;会同有关部门建立房产市场预警预报体系;负责房地产中介机构的备案、监督和管理;负责全县房屋装饰工程审批、质量监督和管理。

(十五)住房保障股。负责组织拟定住房保障相关政策、年度工作划并指导实施,监督保障性住房政策的执行,会同有关部门做好保障性住

房的资金安排和资金监管;负责指导城市房屋拆迁、住房制度改革、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作;负责相关业务统计和报送工作。

十六物业管理股。负责房地产物业管理相关政策的组织实施;负责全县物业企业的资质登记备案和监督管理;负责住宅小区物业招投标和业主委员会备案登记工作;负责开发项目物业管理验收工作;负责指导监督城镇住宅共用部位、共用设施设备维修基金的收集和使用。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,部门决算包括:

序号

单位名称

1

桃江县住房和城乡建设局(桃江县人民防空办公室)

2

桃江县建设工程质量安全监督站

3

桃江县建筑施工企业管理站

4

桃江县燃气管理站

5

桃江县城建档案馆

6

桃江县市政重点工程管理中心

7

桃江县白蚁交易所

8

桃江县房屋交易中心

9

桃江县物业管理所

10

桃江县自来水公司


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年部门决算公开表


收入支出决算总表

 

公开 01

:桃建局( :万

 

 

项目

金额

 

项目

 

一、一般公共预算财政拨款收入

8676.47

一、一般公共服务支出

11.8000

二、政府性基金预算财政拨款收入

2470.56

二、国防支出

855.34

三、经营收入

 

三、节能环保支出

970.00

四、其他收入

 

四、城乡社区支出

4401.70

 

 

五、农林炎支出

1784.00

 

 

六、住房保障支出

3124.19

 

 

七、

 

 

 

八、

 

 

 

九、

 

本年收入合计

11147.03

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

11147.03

总计

11147.03

 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

 

 

公开 02


:桃建局( :万

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

合计

11147.03

11147.03

201

一般公共服务支出

11.80

11.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.70

7.70

2010301

行政运行

7.70

7.70

20111

纪检监察事务

4.10

4.10

2011199

其他纪检监察事务支出

4.10

4.10

203

国防支出

855.34

855.34

20306

国防动员

855.34

855.34

2030603

人民防空

970.00

970.00

211

节能环保支出

970.00

970.00

21103

污染防治

693.00

693.00

2110302

水体

253.00

253.00

2110399

其他污染防治支出

440.00

440.00

21199

其他节能环保支出

277.00

277.00

2119901

其他节能环保支出

277.00

277.00

212

城乡社区支出

4401.70

4401.70

21201

城乡社区管理事务

1169.14

1169.14

2120101

行政运行

1083.31

1083.31

2120102

一般行政管理事务

85.83

85.83

21202

城乡社区规划与管理

100.00

100.00

2120201

城乡社区规划与管理

100.00

100.00

21203

城乡社区公共设施

12.00

12.00

2120303

小城镇基础设施建设

12.00

12.00

21205

城乡社区环境卫生

400.00

400.00

2120501

城乡社区环境卫生

400.00

400.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

358.36

358.36

2121301

城市公共设施

245.00

245.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

245.00

245.00

21214

污水处理费安排的支出

312.20

312.20

2121499

其他污水处理费安排的支出

312.20

312.20

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

1800.00

1800.00

2121801

污水处理设施建设和运营

1800.00

1800.00

21299

其他城乡社区支出

250.00

250.00


注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


支出决算表

 

 

公开 03


:桃建局( 金额单:万

2129901

其他城乡社区支出

250.00

250.00

213

农林水支出

1784.00

1784.00

21305

扶贫

1784.00

1784.00

2130504

农村基础设施建设

1782.00

1782.00

2130599

其他扶贫支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

3124.19

3124.19

22101

保障性安居工程支出

3124.19

3124.19

2210105

农村危房改造

1574.19

1574.19

2210199

其他保障性安居工程支出

1550.00

1550.00

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

支出功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11147.03

1091.01

10056.02

201

一般公共服务支出

11.80

7.70

4.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.70

7.70

 

2010301

行政运行

7.70

7.70

 

20111

纪检监察事务

4.10

 

4.10

2011199

其他纪检监察事务支出

4.10

 

4.10

203

国防支出

855.34

 

855.34

20306

国防动员

855.34

 

855.34

2030603

人民防空

855.34

 

855.34

211

节能环保支出

970.00

 

970.00

21103

污染防治

693.00

 

693.00

2110302

水体

253.00

 

253.00

2110399

其他污染防治支出

440.00

 

440.00

21199

其他节能环保支出

277.00

 

277.00

2119901

其他节能环保支出

277.00

 

277.00

212

城乡社区支出

4401.70

1083.31

3318.39

21201

城乡社区管理事务

1169.14

1083.31

85.83

2120101

行政运行

1083.31

1083.31

 

2120102

一般行政管理事务

85.83

 

85.83

21202

城乡社区规划与管理

100.00

 

100.00

2120201

城乡社区规划与管理

100.00

 

100.00

21203

城乡社区公共设施

12.00

 

12.00

2120303

小城镇基础设施建设

12.00

 

12.00

21205

城乡社区环境卫生

400.00

 

400.00

2120501

城乡社区环境卫生

400.00

 

400.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

358.36

 

358.36

2121301

城市公共设施

113.36

 

113.36

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支

 

245.00

 

 

245.00

21214

污水处理费安排的支出

312.20

 

312.20

2121499

其他污水处理费安排的支出

312.20

 

312.20

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的

支出

 

1800.00

 

 

1800.00


注:本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

:桃建局( 金额单:万

 

2121801

污水处理设施建设和运营

1800.00

 

1800.00

21299

其他城乡社区支出

250.00

 

250.00

2129901

其他城乡社区支出

250.00

 

250.00

213

农林水支出

1784.00

 

1784.00

21305

扶贫

1487.00

 

1487.00

2130504

农村基础设施建设

1782.00

 

1782.00

2130599

其他扶贫支出

2.00

 

2.00

221

住房保障支出

3124.19

 

3124.19

22101

保障性安居工程支出

3124.19

 

3124.19

2210105

农村危房改造

1574.19

 

1574.19

2210199

其他保障性安居工程支出

1550.00

 

1550.00

 

 

 

行次

 

 

决算数

 

 

项目(按功能分类)

 

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

3

 

10

11

12

一、一般公共预

算财政拨款

1

8,676.47

一、一般公共服务支

12

11.80

11.80

 

二、政府性基金

预算财政拨款

2

2,470.56

二、国防支出

13

855.34

855.34

 

 

3

 

三、节能环保支出

14

970.00

970.00

 

 

4

 

四、城乡社区支出

15

4,401.70

1,931.14

2,470.56

 

5

 

五、农林水支出

16

1,784.00

1,784.00

 

 

6

 

六、住房保障支出

17

3,124.19

3,124.19

 

本年收入合计

7

11,147.03

本年支出合计

18

11,147.03

8,676.47

2,470.56

年初财政拨款结

转和结余

8

 

年末财政拨款结转和

结余

19

 

 

 

一、一般公共预

算财政拨款

9

 

 

20

 

 

 

二、政府性基金

预算财政拨款

10

 

 

21

 

 

 

总计

11

11,147.03

总计

22

11,147.03

8,676.47

2,470.56

注:本表反映单位本年度一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

:桃建局( 金额单:万

 

 

项目

 

 

 

合计

工资福

利支出

商品和

服务支出

对个人和

家庭的补助

资本性支

出(基本建设)

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

小计

 

小计

 

小计

栏次

1

2

16

44

61

合计

8676.47

409.09

1882.68

8.17

6376.53

201

一般公共服务支出

11.80

 

11.80

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机

构事务

7.70

 

7.70

 

 

2010301

行政运行

7.70

 

7.70

 

 

20111

纪检监察事务

4.10

 

4.10

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.10

 

4.10

 

 

203

国防支出

855.34

 

 

 

855.34

20306

国防动员

855.34

 

 

 

855.34

2030603

人民防空

855.34

 

 

 

855.34

211

节能环保支出

970.00

 

717.00

 

253.00

21103

污染防治

693.00

 

440.00

 

253.00

2110302

水体

253.00

 

 

 

253.00

2110399

其他污染防治支出

440.00

 

440.00

 

 

21199

其他节能环保支出

277.00

 

277.00

 

 

2119901

其他节能环保支出

277.00

 

277.00

 

 

212

城乡社区支出

1931.14

409.09

1151.88

8.17

362.00

21201

城乡社区管理事务

1169.14

409.09

751.88

8.17

 

2120101

行政运行

1083.31

409.09

666.05

8.17

 

2120102

一般行政管理事务

85.83

 

85.83

 

 

21202

城乡社区规划与管理

100.00

 

 

 

100.00

2120201

城乡社区规划与管理

100.00

 

 

 

100.00

21203

城乡社区公共设施

12.00

 

 

 

12.00

2120303

小城镇基础设施建设

12.00

 

 

 

12.00

21205

城乡社区环境卫生

100.00

 

400.00

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

400.00

 

400.00

 

 

21299

其他城乡社区支出

250.00

 

 

 

250.00

2129901

其他城乡社区支出

250.00

 

 

 

250.00

213

农林水支出

1784.00

 

2.00

 

1782.00

21305

扶贫

1487.00

 

2.00

 

1782.00

2130504

农村基础设施建设

1782.00

 

 

 

1782.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

:桃建局( 金额单:万

 

2130599

其他扶贫支出

2.00

 

2.00

 

 

221

住房保障支出

3124.19

 

 

 

3124.19

22101

保障性安居工程支出

3124.19

 

 

 

3124.19

2210105

农村危房改造

1574.19

 

 

 

1574.19

2210199

其他保障性安居工程支出

1550.00

 

 

 

1550.00

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

经济分类科目编码

 

科目名称

 

决算数

301

工资福利支出

409.09

302

商品和服务支出

673.75

30101

基本工资

194.71

30201

办公费

19.63

30102

津贴补贴

71.38

30202

印刷费

2.91

30103

奖金

1.29

30203

咨询费

 

30106

伙食补助费

16.08

30204

手续费

 

30107

绩效工资

0.27

30205

水费

1.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.43

30206

电费

12.3

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

1.03

30110

职工基本医疗保险缴费

13.67

30208

取暖费

 

30111

公务员医疗补助缴

 

30209

物业管理费

17.06

30112

其他社会保障缴费

2.69

30211

差旅费

12.48

30113

住房公积金

31.01

30212

因公出国(境) 费用

 

30114

医疗费

13.45

30213

维修(护)费

11.81

30199

其他工资福利支出

23.09

30214

租赁费

4.82

303

对个人和家庭的补助

8.17

30215

会议费

 

30301

离休费

 

30216

培训费

2.50

30302

退休费

 

30217

公务接待费

2.1

30304

抚恤金

6.17

30218

专用材料费

420.15

30305

生活补助

 

30226

劳务费

4.37

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

15.25

30309

奖励金

2.00

30228

工会经费

67.52

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30229

福利费

0.87

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.70

 

 

 

30239

其他交通费用

2.15

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

71.07

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

人员经费合计

417.26

公用经费合计

673.76


 

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 07

:桃建局( 金额单:万

 

 

预算数

 

决算数

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

(境)

 

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

 

合计

 

 

因公出

(境

 

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

小计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

24.33

 

0

 

 

6.00

18.33

6.80

 

6.80

 

4.70

2.10

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨  款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存  在尾差。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

:桃建局( 金额单:万

 

 

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2470.56

 

 

2470.56

 

212

城乡社区支出

 

2470.56

 

 

2470.56

 

21213

城市基础设施配套费安

排的支出

 

358.36

 

 

358.36

 

2121301

城市公共设施

 

113.36

 

 

113.36

 

2121399

其他城市基础设施配

套费安排的支出

 

245.00

 

 

245

 

21214

污水处理费安排的支出

 

312.20

 

 

312.20

 

2121499

其他污水处理费安排

的支出

 

312.20

 

 

312.20

 

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

 

1800.00

 

 

1800.00

 

2121801

污水处理设施建设和运营

 

1800.00

 

 

1800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算收支增减变化情况说明

本年度收入总计11147.03万元,比上年同期(9498.96万元) 增加1648.07万元,增加17.35%;支出总计11147.03 万元,比上年同期增加1648.07万元,增加17.35%;主要原因是2019年度因机构合并,原人防办转入人员经费及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计11147.03万元,其中:财政拨款收入11147.03 万元,占100%,其中一般公共预算财政拨款8676.47万元,政府性 基金预算财政拨款2470.56万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计11147.03万元,其中:基本支出1091.07万元, 9.79%;项目支出10056.02万元,占90.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11147.03万元,比2018年相比, 财政拨款收、支总计各增加1648.07万元,比上年同期增加1648.07万元,增加17.35%;主要原因:原人防办因机构合并转入人员经费的增加及项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11147.03万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加了1648.07万元,增加了17.35%。主要原因是2019年度因机构合并,原人防办转入人员经 费的增加及项目支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11147.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.80万元,占0.11%;国防支出855.34万元,占7.67%;节能环保支出970万元,占8.7%;城乡社区支出4401.7万元,占39.49%;农林水支出1784万元,占16%;住房保障支出3124.19万元,占28.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算1742.74万元,支出决算为11147.03万元,完成年初预算的539.63%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 (款行政运行(项。年初未安排预算,支出决算为7.7万元,  决算数大于预算数的主要原因是2019年因机构合并,原人防办转入人员经费的增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(室)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.1万元。决算数大于预算数的主要原因:纪委派驻县住建局人员年初不计入预算,年底决算追加。

3.国防支出(类国防动员(款人民防空(项)。2019年度专项工作经费年初未安排预算,支出决算为855.34万元,决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初未申请财政拨款预算, 而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

4.节能环保支出(类污染防治(款水体(项2019年年初预算为0万元,支出决算为253万元,决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

5.节能环保支出(类污染防治(款其他污染防治支出(项2019年年初预算为0万元,支出决算为440万元。支出决算数大于预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

6.节能环保支出(类其他节能环保支出(款其他节能环保支出(项)。2019年年初预算为0万元,支出决算为277万元, 决算数等于预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

7.城乡社区支出(类城乡社区管理事务(款行政运行(项2019年度年初预算安排行政运行925.24万元,支出决算数为1083.31万元,完成年初预算的117.08%。

8.城乡社区支出(类城乡社区管理事务(款一般行政管理事务(项2019年度年初预算安排行政运行117.5万元,支出决算数为85.83万元,完成年初预算的73.15%。

9.城乡社区支出(类城乡社区规划与管理(款城乡社区规划与管理(项)。

2019年年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数等于预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施 后再追加预算。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

2019年年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数等于预 算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

2019年度年初预算安排行政运行400万元,支出决算数为400 万元,完成年初预算的100%。

12.城乡社区支出(类城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

2019年年初预算为0万元,支出决算为113.36万元,决算数等 于预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

13.城乡社区支出(类城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出。

2019年年初预算为0万元,支出决算为245万元,决算数等于 预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施 后再追加预算。

14.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出。

2019年度年初预算安排行政运行300万元,支出决算数为312.20万元,完成年初预算的104.07%。

15.城乡社区支出(类)污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营。

2019年年初预算为0万元,支出决算为1800万元,决算数等于 预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

2019年年初预算为0万元,支出决算为250万元,决算数等于 预算数是年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施 后再追加预算。

17.农林水支出(类扶贫农村基础设施建设(项2019年年初未安排预算,决算支出为1782万元。支出决算数

大于预算数是此项支出年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯 例在项目实施后再追加预算。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

2019年年初未安排预算,决算支出为2万元。支出决算数大于 预算数是此项支出年初未申请财政拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

2019年农村危房改造资金年初未安排预算,决算支出为1574.19万元。支出决算数大于预算数是此项支出年初未申请财政 拨款预算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出。

2019年农村危房改造资金年初未安排预算,决算支出为1550 万元。支出决算数大于预算数是此项支出年初未申请财政拨款预 算,而是按以往惯例在项目实施后再追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1091.02万元,其中 人员经费支出417.26万元,占38.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费支673.76万元,占61.75%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款收入345万元,其中城乡社区管 理事务安排45万元、城乡社区环境管理事务300万元。2019年度政府性基金拨款支出2470.56万元,主要用于全县污水处理项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.33万元,支出 决算为6.8万元,完成预算的27.95%。决算数小于预算数的主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未安排因公出(境费支出预算,因公出国(境费支出决算为0;公务用车 购置及运行费支出决算为4.7万元,占预算数19.32%;公务接待费 支出决算为2.1万元,占预算的8.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为零,支出决算为零。

2.公务用车购置及运行费年初预算为6.00万元,支出决算4.7 万元,完成预算的78.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:

3.公务用车购置支出0万元。

4.公务用车运行支出4.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 截至2019年12月31日,局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。一台为执法车,一台为人防专用车。

5.公务接待费年初预算为18.33万元。支出决算为2.1万元, 完成年初预算的11.45%,主要是积极贯彻央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。主要用于和县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。住建局2019年共接待来访团组42个,来宾420人次(不包括陪同人员)。

九、预算绩效情况说明

2019年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价,完成了部 门整体支出绩效评价指标确定的内容.(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出673.76万元,比年初预算数增加

592.97万元,主要原因是2019年机构改革,原人防办合并入县住 建局,致使机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,政府采购支出总额288.26万元,其中:采购货物支出:54.06万元,采购工程支出135.4万元,采购服务支出98.80 万元。授予中小企业合同金额288.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同152.90万元,占政府采购支出总额的53%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,住建局共有车辆2辆,其中:公务用车  2辆,主要用于机要通信和应急保障,人防保障用车1辆。单价50 万元以上通用设备0、单价100万元以上专用设备0(套.

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开  展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当  年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关  规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及  从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度  继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任  务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基  本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外  开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是  指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

1.2019年度部门整体支出绩效评价报告

2.绩效评价表

⑴2019年度整体支出绩效评价基础数据表

⑵桃江县2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

⑶2019年度项目支出绩效评价基础数据表

⑷桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

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责任编辑:县住建局
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