桃江县残疾人联合会2023年部门预算公开

索 引 号:tjxcl/2023-1727677 发布机构:桃江县残疾人联合会 发文日期:2023-01-27 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

桃江县残疾人联合会2023年部门预算公开说明 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。 

2、团结、记录残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 

3、宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。 

4、协助县政府制度实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

5、协助县政府研究、制度和实施残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。 

6、指导和监督残疾人证核发工作;按照政策规定负责安排残疾人就业工作。 

7、加强残疾人组织党的建设和组织建设;指导和管理各类残疾人社团组织。 

8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。 

9、完成县委、县政府交办的其他任务。 

(二)机构设置 

桃江县残疾人联合委员会内设机构包括:桃江县残疾人联合会共有编制人数13人,实有人数14人。内设股室4个,分别为:办公室、康复股、教育就业股和维权股。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、桃江县残疾人联合会本级;2、桃江县残疾人劳动就业服务中心。。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算230.55万元,其中,一般公共预算拨款收入230.55万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加10.41万元,主要原因是基础性绩效奖励纳入年初预算,经费增加。 

(二)支出预算:2023年本部门支出预算230.55万元,其中:社会保障和就业支出230.55万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加10.41万元,主要原因是基础性绩效奖励纳入年初预算,收入增加,进而经费支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算230.55万元,其中:社会保障和就业支出230.55万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算183.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算47万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出47万元,主要用于办公经费(水、电、电话、办公用品采购费等)、残疾人流动服务车运行费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费23.63万元,比上年预算减少4.53万元,比上年预算下降16.09%,主要是厉行节约原则,人员经费、公用经费人均预算减少。 

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,均在其他商品服务支出中列支。 

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额130万元,其中,货物类采购预算130万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为230.55万元,基本支出183.55万元,单位项目支出47万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

残疾人联合会 部门预算公开表(50) (7).xlsx

部门预算公开表.xlsx


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责任编辑:县残联
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