桃江县信访局2017年度部门预算和“三公”经费预算公开

索 引 号:694041623/2017-977439 发布机构:桃江县信访局 发文日期:2017-01-04 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

      一、部门职责职能

  桃江县信访局是县委、县政府处理群众来信、来访的专门机构。

  主要工作职能是:(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;(三)协调处理重要信访事项;(四)督促检查信访事项的处理;(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

    二、部门预算单位构成

  为一级预算单位,无下属二级机构。

    三、部门收支概况

  2017年部门预算支出250.42万元,全部为一般公共预算拨款。其中基本支出72.95万元,项目支出162万元。

  1、基本支出

  工资福利支出72.95万元,对个人和家庭的补助支出6.27万元,商品和服务支出9.2万元。

  2、项目支出

  项目支出162.00万元。其中联席办工作经费7万元,接访经费专项10万元,信访救助资金30万元,给市驻京、驻长办上解经费36万元,基层信访平台运营维护费15万元,日常信访工作经费22万元,驻长维稳经费30万元,中央、省、市维稳经费12万元。

  四、“三公”经费预算情况

 

     “三公”经费支出5.90万元。其中因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费3.00万元,公务接待费2.90万元。

     1、收支预算总表

      

收支预算总表
单位名称:信访局 单位:万元
收         入 支         出
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算拨款 250.42 一、一般公共服务支出 250.42
二、政府性基金拨款 0 二、外交支出 0
三、纳入专户管理的非税收入拨款 0 三、国防支出 0
四、其他收入 0 四、公共安全支出 0
五、附属单位上缴收入 0 五、教育支出 0
六、上级补助收入 0 六、科学技术支出 0
七、上年结余 0 七、文化体育与传媒支出 0
    一般公共预算拨款结余 0 八、社会保障和就业支出 0
    纳入预算管理的非税收入拨款结余 0 九、社会保险基金支出 0
    政府性基金拨款结余 0 十、医疗卫生与计划生育支出 0
十一、节能环保支出 0
十二、城乡社区支出 0
十三、农林水支出 0
十四、交通运输支出 0
十五、资源勘探信息等支出 0
十六、商业服务业等支出 0
十七、金融支出 0
十八、援助其他地区支出 0
十九、国土海洋气象等支出 0
二十、住房保障支出 0
二十一、粮油物资储备支出 0
二十二、国有资本经营预算支出 0
二十三、预备费 0
二十四、其他支出 0
二十五、转移性支出 0
二十六、债务还本支出 0
二十七、债务付息支出 0
二十八、债务发行费用支出 0
本年收入合计 250.42 本年支出合计 250.42

     2、财政拨款总表

部门2017年财政拨款总表
单位名称:信访局 单位:万元
收    入 支                  出
项         目 本  年  预  算 项         目 合    计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 250.42 一、一般公共服务支出 250.42 250.42 0
(一)一般公共预算拨款 250.42 二、外交支出 0 0 0
(二)政府性基金预算拨款 0 三、国防支出 0 0 0
四、公共安全支出 0 0 0
二、上年结转 0 五、教育支出 0 0 0
(一)一般公共预算拨款 0 六、科学技术支出 0 0 0
(二)政府性基金预算拨款 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0
八、社会保障和就业支出 0 0 0
九、社会保险基金支出 0 0 0
十、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
十一、节能环保支出 0 0 0
十二、城乡社区支出 0 0 0
十三、农林水支出 0 0 0
十四、交通运输支出 0 0 0
十五、资源勘探电力信息等支出 0 0 0
十六、商业服务业等支出 0 0 0
十七、金融支出 0 0 0
十八、援助其他地区支出 0 0 0
十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
二十、住房保障支出 0 0 0
二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
二十二、国有资本经营预算支出 0 0 0
二十三、预备费 0 0 0
二十四、其他支出 0 0 0
二十五、转移性支出(结余结转) 0 0 0
二十六、债务还本支出 0 0 0
二十七、债务付息支出 0 0 0
二十八、债务发行费用支出 0 0 0
本年支出合计 250.42 250.42 0
二十九、结转下年 0 0 0
收  入  总  计 250.42 支  出  总  计 250.42 250.42 0

 

    3、收入总表

部门2017年收入总表
单位名称:信访局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 附属单位缴款收入 上级补助收入 上年结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 250.42 250.42 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 250.42 250.42 0 0 0 0 0 0
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 250.42 250.42 0 0 0 0 0 0
    2010308     信访事务 250.42 250.42 0 0 0 0 0 0

 

 

     4、支出总表

 

    

部门2017年支出总表
单位名称:信访局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 250.42 88.42 162
201 一般公共服务支出 250.42 88.42 162
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 250.42 88.42 162
    2010308     信访事务 250.42 88.42 162

 

     5、一般公共预算支出表

部门2017年一般公共预算支出表
单位名称:信访局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 250.42 88.42 162
201 一般公共服务支出 250.42 88.42 162
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 250.42 88.42 162
    2010308     信访事务 250.42 88.42 162

   6、一般公共预算基本支出表

  

部门2017年一般公共预算基本支出表
单位名称:信访局
功能科目编码 功能科目名称 基本支出
合计 工资福利支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 88.42 72.95 28.08 23.38 2.34 19.15 0 0
201 一般公共服务支出 88.42 72.95 28.08 23.38 2.34 19.15 0 0
03   政府办公厅(室)及相关机构事务 88.42 72.95 28.08 23.38 2.34 19.15 0 0
08     信访事务 88.42 72.95 28.08 23.38 2.34 19.15 0 0
  201   03   08       信访事务 88.42 72.95 28.08 23.38 2.34 19.15 0 0

对个人和家庭补助支出                
小计 离休费 退休费 遗属人员生活补助 生活补助 住房公积金 独生子女父母奖励金 伤残保健金 其他对个人和家庭的补助支出
9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.27 0 0 0 0 6.08 0.19 0 0
6.27 0 0 0 0 6.08 0.19 0 0
6.27 0 0 0 0 6.08 0.19 0 0
6.27 0 0 0 0 6.08 0.19 0 0
6.27 0 0 0 0 6.08 0.19 0 0
                 

 

商品和服务支出      
小计 公务费 离退休活动费 公务用车运行维护费 工会经费 其他商品和服务支出
18 19 20 21 22 23
9.2 5 0.7 3 0.5 0
9.2 5 0.7 3 0.5 0
9.2 5 0.7 3 0.5 0
9.2 5 0.7 3 0.5 0
9.2 5 0.7 3 0.5 0

 

    7、一般公共预算“三公经费预算表”

  

部门2017年一般公共预算“三公”经费预算表
                  单位:万元
单位名称 2016年三公经费 2017年三公经费
  总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费   总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费  
        公务用车运行维护 公务用车购置       公务用车运行维护 公务用车购置
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 0 0 0 0 0 5.9 0 2.9 3 0
信访局 0 0 0 0 0 5.9 0 2.9 3 0

     8、部门采购预算表

 

部门2017年采购预算表
单位名称:信访局                       单位:万元
采购项目 规格型号 参考单价 采购数量 采购预算金额总计 资金来源                   需求时间
          一般预算公共拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 上年结余        
                      小计 一般公共预算拨款结余 政府性基金拨款结余 纳入专户管理的非税收入拨款结余  
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **

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